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    盘点 2019年模切厂A股上市企业半年报汇总
    来源:米乐m6官网app下载    发布时间:2024-07-16 02:38:21

  安洁科技8月28日最新公布的2019年中报显示,其营业收入13.9亿元,同比下降5.5%;归属于上市公司股东的净利润1.78亿元,同比下降25.08%。基本每股收益0.24元。公司最新分配方案为不分配不转增。

  19年上半年实现盈利收入9.1亿元,同比增长64.82%;实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长122.49%,扣非归母净利润1.03亿元,同比增长74.32%,符合预期。具体业务来看,屏蔽件收入3.62亿,同比增长41%;基站天线%

  整体毛利率为31.76%,同比提升1.1个百分点。净利率17.87%,同比增加4.87个百分点。加权ROE12.69%,同比增加5.64个百分点。上半年经营性现金流净额为1.57亿元,同比+300.35%,

  导热业务中热管及散热模组、压铸件、导热材料已进入试产、NPI阶段。新能源汽车行业,导热产品、铜排、压铸件、导电橡胶取得多个项目试制开发机会;海外客户方面,新项目中标同比提高,注塑件和金属件逐步导入。

  在主要客户中中标多个新项目并导入新材料,如PI膜包裹泡棉、PCM材料、导电凝胶、石墨烯、导热产品、热管等,不断拓展精密注塑、天线振子外还导入吸波材料、导热材料,完成环保铜替代铍铜测试等,展示出公司综合服务能力。公司积极把握市场机遇,围绕5G通信器件的产业链进行上下游整合和产品线拓展。公司常州、昆山等地生产基地建设进展顺利,以迎接旺季。

  公司收购博纬通信,完善公司的天线设计研发及测试能力;收购润星泰,加强半固态压铸技术布局,完善天线端散热产品配套;收购昆山品岱,与公司导热材料业务形成协同效应,形成从上游材料到下游模组的产业链布局。Q3公司天线G基站建设将迎来放量,公司业绩有望加速成长。内生外延助力公司把握5G带来的市场发展机遇,公司有望迎来高速成长期。

  锦富技术(300128.SZ)公布2019上半年业绩,公司实现营业总收入8.33亿元,比去年同期下降44.45%;归属于上市公司股东的净利润1886.47万元,比去年同期增长1388.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润62.77万元,而去年同期为亏损193.25万元。

  公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升的原因主要系迈致科技的营业收入与净利润较上年同期均有小幅增长;本期处置苏州久富100%股权,贡献净收益1475.44万元。

  报告期内,公司围绕重点客户对重点产品的需求,通过优化研发管理体系,加快产品迭代速度,提升产品的质量,持续增强公司商品市场竞争力。截止2019年6月30日,公司共有297项专利,其中原始取得的发明专利79项,原始取得的实用新型专利197项,原始取得的外观专利21项;公司原始取得的软件著作权49项。

  领益智造(002600)2019年上半年度业绩报告数据显示,公司实现出售的收益95.96亿元,较上年同期下降2.25%,剔除大宗贸易收入的影响,收入较上年同期增长7.80%;实现总利润12.55亿元,较上年同期增长354.96%;归属于母企业所有者的净利润11.14亿元,较上年同期增长291.72%。

  其中领益科学技术板块实现出售的收益57.39亿元,较上年同期增长25.15%;实现总利润10.34亿元,较上年同期增长63.03%;归属于母企业所有者的净利润8.70亿元,较上年同期增长70.76%;归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的净利润8.37亿元,较上年同期增长71.49%。

  领益智造上半年业绩扭亏为盈,经营状况及管理调整持续向好,使公司主业制造业中的精密功能及结构件业务、显示及触控模组业务的营业收入及利润较上年同期保持较好增长,其中精密功能及结构件收入增长比为18.62%,营业毛利率增长6.25%,显示及触控模组收入增长5.25%,营业毛利率增长2.17%。

  另一方面,公司大力推行降本增效、减少报废等管控措施,同时积极加强内部管理和企业整体素质提升(包括人员、体制和团队等),并积极推行自动化、优化人力。公司的措施取得了一定的成效,不仅降低了成本和费用,同时也提高了生产和管理的效率。

  领益智造表示,2019年上半年,面对复杂多变的国际国内环境,公司管理团队迎难而上、积极应对,充分的发挥了公司快速响应、协同作战的能力,取得了较好的经营业绩。同时,勤练内功,积极推行以提升公司管理能力、营运能力、业务能力及盈利能力等为目的的“七场仗”,均取得了良好的效果,以“报废减半”和“推行双降”为例,都取得阶段性的成果。

  恒铭达(002947)2019年上半年,公司实现营业收入2.14亿元,同比增长9.00%;净利润6304.89万元,同比增长45.45%;扣非后净利润5428.69万元,同比增长28.31%。

  报告期内,公司秉承“求实创新、开拓进取、永续经营”的经营理念,致力于成为一家和谐的、存在竞争力的世界级企业。为有效实现这一战略目标,公司不断加大新客户市场开拓力度,本年度新增了多家客户的合作。通过与其建立的密切合作伙伴关系,为企业来提供了更多的商业机会,获取更多的产品订单,提高了产品市场占有率。公司以市场需求为导向,持续增加研发投入,密切追踪最新技术及发展的新趋势,持续开展对新技术的研究,加快产品创新;积极培养和引进了高水平的研发技术人才,逐步提升了研发队伍的创新能力。公司实现营业收入2.14亿元,同比增长9.00%。

  资料显示,公司是一家专业为消费电子科技类产品提供高的附加价值精密功能性器件、防护产品等产品的科技公司,长期专注于通过领先的技术优势、深厚的生产经验、创新的生产的基本工艺、快速的响应能力服务于消费电子产业链,产品大范围的应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子科技类产品及其组件。

  智动力7月27日最新公布的2019年中报显示,其营业收入8.52亿元,同比增长197.99%;归属于上市公司股东的净利润7715万元,同比增长1785.17%。基本每股收益0.374元。公司最新分配方案为不分配不转增。

  上半年,得益于贸易战情绪边际缓和及5G推动行业内生需求复苏两大因素提振,消费电子行业迎来良好发展时机。公司继续稳固该领域的市场占有率,除消费电子功能件外,公司提前在手机复合板材后盖板项目上的布局,也为公司创造了广阔发展空间。

  8月26日,美盈森发布了今年上半年业绩报告:2019年上半年,实现营业收入14.66亿元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比下降5.30%。

  美盈森的基本的产品为轻型包装产品、重型包装产品、标签产品、电子功能材料模切产品及创意健康纸家具产品,主要客户覆盖电子通讯、智能终端、餐饮、保健品、家具家居、电商物流、快递速运、汽车产业链等多个行业。

  在占营业收入或盈利10%以上的产品中,轻型包装产品营业收入为9.64亿元,比上年同期递减2.30%;毛利率为32.70%,比上年同期递减0.79%。重型包装产品营收为7226.03亿元,比上年同期增加4.35%;毛利率为26.29%,比上年同期递减8.57%。

  而第三方采购营业收入为3.78亿元,比上年同期增加20.63%;毛利率为23.70%,比上年同期递减0.28%。

  今年上半年,美盈森面对错综复杂的外部形势,按照既定的战略规划,有序推进新产能逐步投入到正常的使用中,积极推动一带一路-东南亚、南亚战略布局,发展智能包装业务,并进入工业领域,向更广的领域拓展。

  按照既定的战略规划,美盈森已初步形成了覆盖粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济区、长株潭经济圈、中原经济区、一带一路--西安、越南等经济活跃区域的战略布局。

  在现有深圳、东莞(含智慧工厂)、苏州、重庆四大高端制造平台的基础上,2019年上半年,美盈森在六安、成都、长沙新建的智慧工厂已逐步投入到正常的使用中,集团性多区域服务能力显著提升。

  报告期内,美盈森董事会批准拟使用自筹资金不超过5000万美元于印度投资设立公司,目前相关投资事项正在有序推进之中。

  2019年8月20日,越南美盈森与出租方签订转租土地原则协议,越南美盈森将通过新设公司获得越南河南省同文4号工业区一面积为70934平方米的地块土地使用权,该地块将用于建设包装印刷研发制造基地。该地块租赁期间为签订正式转租合同起至2066年8月4日,土地使用权价款折合人民币约为3053万元。

  美盈森积极推动在一带一路-东南亚、南亚的战略布局,有利于贴近服务企业客户,提升对相关区域客户的快速响应能力,同时有利于分享包括越南、印度等国家经济发展带来的市场机遇,进一步巩固并提升行业地位,形成新的利润增长点。

  除此之外,美盈森在今年上半年还新开发了一批餐饮、汽车、电子、家具家居、新能源、医用辅料等行业的新客户。同时,美盈森格外的重视研发设计和工艺技术水平的提升,报告期内,美盈森及下属子公司共申报专利58项,获得专利授权50项。

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